O que este filtro alcança
R$ 8.244.364,42
Valor pago
3.625 pagamentos · R$ 8,2 milhões · 8,5% dos R$ 97,4 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Exercício de 2026 · competência do último relatório oficial
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 8.244.364,42
Valor pago
3.625 pagamentos · R$ 8,2 milhões · 8,5% dos R$ 97,4 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 3.625 que o filtro alcança.
Fundo Municipal de Assistência Social · Administração
O fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa pyl4626 utilizado pelo abrigo institucional no periodo de abril de 2026. conforme anexa.(processo…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Ordem de compra 215/2026/2
R$ 345,26Valor pago
23/04/2026
Fundo Municipal de Assistência Social · Administração
O fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa sxi1g89 utilizados pelo abrigo institucional no periodo de abril de 2026. (processo lictatorio…
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
R$ 77,72Valor pago
23/04/2026
Fundo Municipal de Assistência Social · Administração
Prestação de serviço para 01 lavação do veiculo de placa ryd5h97 no periodo de abril de 2026 conforme anexa. (processo lictatorio 129/2024)
Pago a LAVAÇÃO E BORRACHARIA LEANDRO · Ordem de compra 226-01/2026
R$ 66,53Valor pago
23/04/2026
Fundo Municipal de Assistência Social · Administração
Oa prestação de serviço para 02 lavações do veiculo de placa ryd5d23 de uso da pse durante o periodo de abril de 2026 conforme anexa. (processol ictatorio 129/2024)
Pago a LAVAÇÃO E BORRACHARIA LEANDRO · Ordem de compra 227-01/2026
R$ 133,06Valor pago
23/04/2026
Fundo Municipal de Assistência Social · Administração
Oa prestação de serviço para 01 lavações do veiculo de placa ryd5d23 de uso da pse durante o periodo de abril de 2026. (processol ictatorio 129/2024)
Pago a LAVAÇÃO E BORRACHARIA LEANDRO
R$ 66,53Valor pago
23/04/2026
Fundo Municipal de Assistência Social · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependencias do abrigo institucional das unidades consumidoras: 621137, 621145 , referente ao período de março /2026.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 3.317,87Valor pago
23/04/2026
Fundo Municipal de Assistência Social · Administração
Consumo de energia elétrica nas dependencias do abrigo institucional da unidade consumidora: 11263546, referente ao período de março de 2026.
Pago a CELESC DISTRIBUICAO S/A
R$ 197,19Valor pago
23/04/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento a sala de pad de: : 6,00 unidade de cadeira fixa (de aproximação), estofada, com base de 4 palitos e com revestimento de couro (ecológico ou sintético).…
Pago a REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA · Processo administrativo licitatório 000047/2024 · Pregão eletrônico nº 0044/2024
R$ 10,08Valor pago
23/04/2026
Prefeitura · Administração
Indenização por utilização de veículo próprio ao servidor guilherme eduardo franco, quando da viagem à cidade de blumenau-sc, data da saída 27/04/2026 e retorno dia…
Pago a GUILHERME EDUARDO FRANCO
R$ 452,76Valor pago
23/04/2026
Prefeitura · Administração
Antecipação de recursos ao servidor guilherme eduardo franco, quando da viagem à cidade de blumenau-sc, no dia 28/04/2026, para participação do seminário sobre os…
Pago a GUILHERME EDUARDO FRANCO
R$ 465,00Valor pago
23/04/2026
Prefeitura · Administração
Combustível gasolina para abastecimento do veículo do fumma (fundo municipal do meio ambiente).
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
R$ 0,45Valor pago
23/04/2026
Prefeitura · Administração
Pagamento de remuneração (jeton) para membro de Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, referente a reunião ordinária nº 02/2026, realizada no dia…
Pago a ANA CAROLINA DE OLIVEIRA
R$ 353,00Valor pago
23/04/2026
Prefeitura · Administração
Pagamento de remuneração (jeton) para membro de Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, referente a reunião ordinária nº 02/2026, realizada no dia…
Pago a GIOVANA MARCIA BLOCK
R$ 353,00Valor pago
23/04/2026
Prefeitura · Administração
Pagamento de remuneração (jeton) para membro de Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, referente a reunião ordinária nº 02/2026, realizada no dia…
Pago a JOEL GIRARDI
R$ 353,00Valor pago
23/04/2026
Prefeitura · Administração
Pagamento de remuneração (jeton) para membro de Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, referente a reunião ordinária nº 02/2026, realizada no dia…
Pago a KAMILLA KAROLINE LOPES ZERNA
R$ 353,00Valor pago
23/04/2026
Prefeitura · Administração
Pagamento de remuneração (jeton) para membro de Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, referente a reunião ordinária nº 02/2026, realizada no dia…
Pago a THALITA VERÔNICA LOPES
R$ 97,07Valor pago
23/04/2026
Prefeitura · Administração
Pagamento de remuneração (jeton) para membro de Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, referente a reunião ordinária nº 02/2026, realizada no dia…
Pago a THALITA VERÔNICA LOPES
R$ 97,08Valor pago
23/04/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de combustível para uso no veículo do pronto atendimento no período de 29 de março 04 de abril de 2026.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024.
R$ 3,66Valor pago
22/04/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de 3,00 unidade de impressora multifuncional a3 jato de tinta. colorida. conectividade: usb, wi-fi, ethernet. especificações mínimas conforme folha de…
Pago a ALLSET TECNOLOGIA LTDA · Processo administrativo licitatório 000128/2024 · Pregão eletrônico nº 0019/2025
R$ 75,38Valor pago
22/04/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de 360,00 frasco de solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9%, uso externo. frasco com bico gotejador de 100ml. especificações mínimas conforme folha de…
Pago a ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA · Processo administrativo licitatório 000147/2025
R$ 12,51Valor pago
22/04/2026
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026