O que este filtro alcança
R$ 8.244.364,42
Valor pago
3.625 pagamentos · R$ 8,2 milhões · 8,5% dos R$ 97,4 milhões pagos no ano
Como lerOs totais de 2023 a 2026 são despesas liquidadas no Tesouro — não é o mesmo que dinheiro pago. Contratos do PNCP mostram o valor contratado. Pagamentos vêm do Portal da Transparência.
Prestação de contas
Cada pagamento publicado no Portal da Transparência de Taió, com o histórico do empenho que o originou. Filtre por área, por órgão, por mês ou por valor — o endereço da página guarda o filtro, então dá para salvar e mandar para alguém.
Exercício de 2026 · competência do último relatório oficial
Filtrando por
O que este filtro alcança
R$ 8.244.364,42
Valor pago
3.625 pagamentos · R$ 8,2 milhões · 8,5% dos R$ 97,4 milhões pagos no ano
Os maiores objetos deste recorte
Pagamentos do mesmo objeto somados, dentro dos 3.625 que o filtro alcança.
Prefeitura · Administração
Fonecimento de 20m cabo multipolar, 3 tomadas 2p+t 10a, 3 caixas de passagem em pvc, 2 fitas isolantes e demais itens, para serem utilizados na manutenção das…
Pago a ELI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA · Processo licitatório nº 42/2025
R$ 423,88Valor pago
08/05/2026
Prefeitura · Administração
Fornecimento a secretaria de administração de: 20,00 caixa de papel a4, alcalino, para aplicação em impressora laser, com elevado grau de brancura, superfície…
Pago a DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
R$ 6.817,20Valor pago
08/05/2026
Prefeitura · Administração
Aos serviços de remoção de películas nas dependências da procuradoria e do departamento de legislação, conforme especificações e quantitativos descritos no presente…
Pago a PLANO B COMUNICACAO E DESIGN LTDA
R$ 1.910,80Valor pago
08/05/2026
Prefeitura · Administração
À correção monetária pelo IPCA (R$ 52.940,50) e juros de mora pela Lei nº 14.905/2024 (R$ 78.813,40) de atrasos decorrentes do pagamento na NFSe 2095 (empenho nº…
Pago a LZK CONSTRUTORA LTDA · Processo Licitatório nº 59/2022 · Contrato nº 035/2025
R$ 131.753,90Valor pago
08/05/2026
Prefeitura · Administração
À correção monetária pelo IPCA de atrasos decorrentes do pagamento na NFSe 2043 (empenhos nºs 4959-2/2025 e 4961-2/2025), cujo valor líquido era de R$ 202.921,56 (, -…
Pago a LZK CONSTRUTORA LTDA · Processo Licitatório nº 43/2024 · Contrato nº 051/2024
R$ 5.142,03Valor pago
08/05/2026
Prefeitura · Administração
Câmeras com inteligência artificial para instalação em ruas do município. 27 unidades de câmera com inteligência artificial (lente: varifocal motorizada; lpr; resolução:…
Pago a PERFORM TECNOLOGIA EIRELI · Processo administrativo licitatório 000068/2025 · Pregão eletrônico nº 0038/2025
R$ 35.564,44Valor pago
08/05/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de combustível para uso no veículo da vigilancia epidemiológica no período de abrilde 2026.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024.
R$ 246,00Valor pago
07/05/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de combustível para uso no veículo da vigilancia epidemiológica no período de abrilde 2026
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024. · Ordem de compra 322/2026.
R$ 253,34Valor pago
07/05/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de combustível para uso no veículo da vigilancia epidemiológica no período de abril de 2026.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024.
R$ 496,41Valor pago
07/05/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de combustível para uso no veículo do pronto atendimento no período de 22 e 23 de março de 2026. anexa.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024. · Ordem de compra 324-5/2026
R$ 335,09Valor pago
07/05/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de combustível para uso no veículo do pronto atendimento no período de 24 a 26 de março de 2026. anexa.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024. · Ordem de compra 324-4/2026
R$ 1.083,49Valor pago
07/05/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de combustível para uso no veículo do pronto atendimento no período de 29 de março 04 de abril de 2026.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024.
R$ 1.519,22Valor pago
07/05/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de combustível para uso no veículo do pronto atendimento no período de abril de 2026.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024.
R$ 714,58Valor pago
07/05/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de combustível para uso no veículo do pronto atendimento no período de abril de 2026
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024. · Ordem de compra 324-8/2026.
R$ 607,67Valor pago
07/05/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de combustível para uso no veículo do pronto atendimento no período de abril de 2026.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024.
R$ 352,76Valor pago
07/05/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de combustível para uso no veículo do samú no período de maio de 2026.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · Processo licitatório 116/2024.
R$ 1,13Valor pago
07/05/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de 6,00 caixa de anestésico de prilocaína 3% + felipressina 0,03ui/ml. solução injetável estéril. caixa contendo 50 tubetes de vidro com 1,8ml cada.…
Pago a L A DALLA PORTA JUNIOR · Processo administrativo licitatório 000117/2024 · Pregão eletrônico nº 0012/2025
R$ 12,08Valor pago
07/05/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de 1,00 caixa de filme radiográfico infantil. cor roxa. velocidade f- (menor tempo de exposição do paciente). caixa com 100 unidades, com dados de…
Pago a ODONTOMED T/I LTDA · Processo administrativo licitatório 000117/2024 · Pregão eletrônico nº 0012/2025
R$ 270,00Valor pago
07/05/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de combustíveis e óleo lubrificantes para uso dos veículos do transporte de pacientes no período de abril de 2026.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
R$ 12.835,64Valor pago
07/05/2026
Fundo Municipal de Saúde · Administração
Fornecimento de combustíveis e óleo lubrificantes para uso dos veículos do transporte de pacientes no período de abril de 2026.
Pago a DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
R$ 5.105,81Valor pago
07/05/2026
Portal da Transparência de Taió ↗conferido em 19/08/2026